Всю ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета по №163-ФЗ и №266-ФЗ берем на себя

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" руководитель организации заключает с нашей компанией договор об оказании услуг ведения бухгалтерского учета в котором Мы берем на себя обязательства выполнять требования Федерального закона №163 от 18.07.2017г. в части ответственности за уменьшения налоговой базы или сумм уплаченных налогов и т.д., внося незаконные коррективы в бухгалтерскую отчетность и Федерального закона №266 от 29.07.2017г. в части субсидиарной ответственности по долгам компании.

Уменьшение НДС в декларации

Уменьшаем и списываем НДС в декларации с подтверждением. Подтверждающие документы по НДС. Корректировочные счета и фактуры. Сдаем отчетность в ИФНС. Корректируем и уточняем НДС прошлых периодов.

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ СЕЙЧАС

Что мы предлагаем?

Уменьшим НДС к выплате

Корректировка
и уточнение по прошлым отчетным периодам

Подтвердим документами
и отчитаемся в ИФНС

Уменьшим НДС к выплате в декларации, сдаваемой в ИФНС; закроем суммы НДС, которые у Вас «не проходят» из-за «левых» контрагентов Подготовим документы и сдадим корректировочную декларацию по прошлым налоговым периодам Вышлем полный комплект подтверждающих документов, а так же документов подтверждающих сдачу декларации в ИФНС, при встречной проверке подтвердим сделку.

В результате вы получаете:

Комплект оригиналов подтверждающих документов по сделке (Договора, акты, счета-фактуры, накладные). Снижение налога НДС к выплате в бюджет на законных основания!
Комплект документов подтверждающих сдачу декларации с нашей стороны: Квитанцию о вводе сведений и принятию отчетности ИФНС в электронном виде.
В случае проверки мы отвечаем на все требования и запросы от ИФН.

Комплект документов подтверждающих сдачу декларации с нашей стороны :

Подтверждение даты отправки сведений;
Извещение ФНС о получении электронного документа;
Квитанция ФНС о приеме налоговой декларации в электронном виде;
Извещение ФНС о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной формате;
«Книги продаж» (раздел 9 декларации).

В работе используем только честные, работающие компании, сдающие ежеквартальную отчетность в ИФНС и оплачивающие налоги в соответствии с налоговым законодательством.
Работаем со всеми регионами России. Посредникам особые условия.

Если у Вас появились вопросы, мы рады проконсультировать вас по телефонам или в нашем офисе. Мы не может обеспечить успех и процветание Вашего бизнеса, но мы гарантируем безупречную бухгалтерию. А это, поверьте, совсем не мало. Бухгалтерия — тот самый фундамент, который необходим компаниям для построения прибыльной деятельности, и мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы этот фундамент был надежным и прочным.

Три правила, которые работают на вас

Подстраиваемся под клиента
Специально для вас согласуем удобный вид коммуникации и взаимодействия.
Ответим на запрос в течение 15 минут
Мы отвечаем максимально быстро. Популярные и типовые задачи решаем в течении 1 часа с момента вашего запроса.
Если что-то пойдет не так, заплатим мы
Мы готовы нести финансовую ответственность перед своими партнерами за совершенные ошибки.

Оплата услуг осуществляется после сдачи отчетности и подготовке документов.
Стоимость услуг по текущему кварталу 0,5%.
Стоимость услуг по корректировке прошлых налоговых периодов индивидуально.
Уменьшение НДС проводится с учетом положений Главы 21 Налогового Кодекса РФ.

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ СЕЙЧАС

Любой владелец бизнеса ставит своей целью оптимизировать налоги исключительно на законных основаниях.
Минимизация начисленного налога, отсрочка налоговых платежей и уменьшение налога к уплате в бюджет – вот конечные цели оптимизации.
Каждый хочет соблюдать законодательство и спать спокойно. Однако, налоговая нагрузка на бизнес столь высока, что уменьшение налогов (налоговая оптимизация) является вынужденной мерой для сохранения бизнеса и предотвращения убытков. Кроме того, большинство компаний применяют различные способы снижения налогов либо схемы уходы от налогов, за счет чего выигрывают в конкурентной борьбе.
Вопрос только в том, каким образом можно минимизировать налоги и с какими рисками для компании, директора, учредителей, бизнеса?
Некоторые предпочитают рисковать, и уклоняются от налогов через агрессивные схемы ухода от налогов. Как правило, это незаконные и очень опасные способы снижения налогов, которые содержат в себе высокие риски. Например, грубая, фиктивная работа с фирмами-однодневками, умышленное искажение данных деклараций. Главное — понимать меру ответственности за такие действия и возможные последствия.
Большинство же бизнесменов интересует безопасная и практичная налоговая оптимизация, такая, которую реально воплотить в жизни и защитить, в случае спора с налоговыми органами.
Наши принципы налогового планирования:
— Налоговая безопасность. Размер сниженных налогов должен быть разумным и соизмеримым с принимаемыми рисками. Риски наступления налоговой или уголовной ответственности должны быть минимизированы.
— Надежность. Cпособы уменьшения налогов (схема ухода от налогов) должны быть законными, экономически обоснованными, не противоречивыми и документально оформленными, чтобы в случае проверки была возможность защитить налоговую схему, не прибегая к альтернативным методам урегулирования претензий.
— Практичность. Предлагаемое решение по минимизации налогов должно быть достаточно простым во внедрении и ежедневном управлении, а также соответствующим уровню развития бизнеса, его человеческим и финансовым возможностям.
— «Цена вопроса». Расходы на разработку налоговых схем, их внедрение и обслуживание (включая бухгалтерское сопровождение) инфраструктуры бизнеса, обеспечивающей уменьшение налогов, должны быть оправданы.

Кроме знания законных схем сокращения налоговых платежей, необходимо уделить внимание надлежащему оформлению первичной документации.

Заказать звонок
+
Жду звонка!